Auditeur interne, Finances et Opérations
CDI Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) Comptabilité / Contrôle de gestion
Description de l'offre
Job Description Summary
L’auditeur interne, Finances et Opérations, occupe un poste clé. Il est responsable de la réalisation des audits qui lui sont confiés, conformément aux priorités de GE Vernova et répondant aux risques et aux exigences réglementaires. Ce poste requiert une expérience préalable en Finances ou en Opérations, ainsi qu’une capacité à accompagner les équipes d’audit dans la production de résultats d’audit à valeur ajoutée, pertinents et exploitables.
Ses principales responsabilités incluent la réalisation d’un portefeuille d’audits financiers et opérationnels, l’utilisation de l’analyse de données pour améliorer l’efficacité des audits et l’identification des opportunités d’amélioration continue.
Job Description
Please find the English version of the job description below.
Merci de soumettre votre CV en anglais.
Principales responsabilités :
· Réaliser un portefeuille d’audits financiers et opérationnels en veillant à la réalisation du plan d’audit dans les délais impartis. Veiller à l’efficacité et à la conformité des missions d’audit, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle, et fournir à la direction des résultats d’audit rapides et exploitables.
· Réaliser des audits axés sur les risques dans les délais impartis, notamment en communiquant les constatations et les résultats à la direction de manière claire, concise et exploitable. Collaborer avec la direction pour élaborer des plans d’action visant à corriger les constatations et à améliorer les points à améliorer. Suivre les mesures correctives jusqu’à leur achèvement.
· Élaborer des programmes d'audit et des procédures de test adaptés aux risques, aux processus, aux contrôles et aux objectifs de test.
· Procéder à une revue et une analyse détaillées de la documentation des processus et des contrôles afin d'identifier les éventuelles lacunes en la matière.
· Collaborer avec les équipes d'audit des technologies numériques, de la cybersécurité et de la conformité, ainsi qu'avec les experts en analyse de données, afin de garantir une intégration complète des audits et de les présenter aux parties prenantes comme une seule équipe.
· Utiliser des outils et techniques d'analyse de données dans le cadre de la méthodologie d'audit pour améliorer l'efficacité des audits et identifier les tendances, les anomalies et les zones de risque potentielles.
· Informer régulièrement le responsable de l'audit interne et le responsable de l'audit interne de l'avancement et des résultats des audits, en leur fournissant des informations actualisées et des remontées d'informations pour éclairer la prise de decision
· Collaborer avec les principales parties prenantes pour comprendre les profils de risque applicables et mener des entretiens liés à l'audit.
· Se tenir informé des réglementations et tendances émergentes ayant un impact sur les contrôles et veiller à leur intégration rapide dans la planification et l'exécution des audits.
· Contribuer à une démarche d'amélioration continue au sein de la fonction d'audit, en identifiant les meilleures pratiques, les technologies et les outils modernes, et en les intégrant aux processus d'audit pour plus d'efficacité.
· Contribuer à un environnement inclusif où les membres de l’équipe peuvent s’épanouir pleinement au travail, libérant ainsi leur plus grand potentiel et leurs contributions à l’équipe.
Qualifications/Exigences :
· Licence en comptabilité, finance, administration des affaires ou dans un domaine connexe. Un master ou des certifications pertinentes (par exemple, CPA, CIA) sont préférables.
· Expérience en audit interne ou externe, gestion des risques, conformité ou dans un domaine connexe, avec une expérience avérée en conduite d'audits ou de projets et en promotion d'une culture de responsabilisation et d'amélioration continue. Une expérience au sein d'un Big 4 et une expérience équilibrée en audit et en finance industrielle seraient appréciées.
· Capacité avérée à évoluer dans un environnement complexe et en constante évolution. Aptitude à travailler en équipe, en privilégiant la collaboration et l'atteinte d'objectifs communs.
· Compréhension des méthodologies d'audit, des évaluations des risques et des cadres de contrôle interne. Expérience de l'exploitation des technologies et des données pour générer des informations et des actions dans le cadre du processus d'audit.
· Sens des affaires et solides compétences interpersonnelles et de communication pour établir des relations de confiance et fructueuses avec les parties prenantes, tout en synthétisant et en transmettant efficacement des sujets d'audit complexes aux parties prenantes et aux membres de l'équipe d'audit interne.
· Excellentes compétences d'écoute, de communication orale, écrite et orale.
· Capacité à gérer efficacement des projets dans le respect des délais et du budget, et à identifier et gérer les défis.
· Excellentes compétences analytiques, avec la capacité à synthétiser de grands volumes d'informations complexes en présentations claires et concises. Capacité à proposer des solutions pour améliorer les processus et atténuer les risques.
· Passion pour l'amélioration continue des opérations et des processus.
Pourquoi nous rejoindre ?
Chez GE Vernova, nous valorisons le travail d'équipe, l'innovation et l'excellence. En tant qu'auditeur interne, Finances et Opérations, vous jouerez un rôle crucial dans l'avenir de notre département d'audit interne et dans la conduite de changements significatifs au sein de l'organisation. Nous offrons un environnement de travail stimulant et inclusif, une rémunération compétitive et des opportunités d'évolution professionnelle.
Si vous êtes passionné par la gestion des risques et l'amélioration des processus, nous vous invitons à postuler et à rejoindre notre équipe dynamique.
English Description:
Job Description:
The Internal Audit Staff, Finance & Operations is a key role, responsible for the execution of assigned audits that align with GE Vernova’s priorities and respond to risks and regulatory requirements. This position requires previous Finance or Operations experience and an individual capable of supporting audit teams to deliver value-added, insightful, and actionable audit outcomes.
Key responsibilities include executing a portfolio of financial and operational audits, utilizing data analytics to enhance audit effectiveness, and identifying continuous improvement opportunities.
Key Responsibilities:
· Execute a portfolio of Financial and Operational audits ensuring the timely delivery of the audit plan. Ensure audit engagements progress efficiently and are completed on schedule, thereby enhancing operational effectiveness, and providing management with prompt and actionable audit outcomes.
· Deliver risk-based audits in a timely manner, including reporting findings and outcomes in a clear, concise, and actionable communication to management. Collaborate with management to develop action plans to remediate findings and address areas for improvement. Track corrective actions through to completion.
· Develop audit programs and testing procedures relevant to risk, process, controls, and test objectives.
· Perform detailed review and analysis over process and control documentation to identify potential process and control gaps.
· Collaborate with the digital technology, cybersecurity, and compliance audit teams, as well as data analytics subject matter experts, to ensure fully integrated audits and present as one team to stakeholders.
· Utilize data analytics tools and techniques within the audit methodology to enhance audit effectiveness and identify trends, anomalies, and potential risk areas.
· Provide regular updates to Internal Audit Manager & Senior on audit progress and outcomes, providing timely status and escalations to inform decision-making.
· Collaborate with key stakeholders to understand applicable risk profiles and conduct audit related interviews.
· Stay abreast of new and emerging regulations and trends that impact controls and ensure timely incorporation into audit planning and execution.
· Contribute to a continuous improvement mindset in the audit function, identifying best practices, modern technologies, and tools, and integrating them into audit processes for efficiency and effectiveness.
· Contribute to an inclusive environment where team members can bring their full selves to work, unlocking their greatest potential and contributions to the team.
Qualifications/Requirements:
· Bachelor’s degree in accounting, Finance, Business Administration, or a related field. A master’s degree or relevant certifications (e.g., CPA, CIA) is preferred.
· Minimum of 2 years of experience in internal or external audit, risk management, compliance, or a related field with proven history of leading audits or projects and fostering a culture of accountability and continuous improvement. Experience with a Big 4 and a balance of audit and industrial/finance experience would be preferred.
· Demonstrated ability to perform in a complex, fast-changing environment. Ability to work within a team, with a focus on collaboration and achieving common goals.
· Understanding of audit methodologies, risk assessments, and internal control frameworks. Experience leveraging technology and using data to drive insights and actions within the audit process.
· Demonstrate business acumen and strong interpersonal and communication skills to build trust and effective relationships with stakeholders, while effectively synthesizing and conveying complex audit topics to stakeholders and internal audit team members.
· Strong listening, verbal, written, and presentation communication skills.
· Ability to effectively manage projects on time and on budget and identify and manage challenges.
· Strong analytical skills, with the ability to distill large volumes of complex information into clear and concise presentations. Ability to offer solutions that improve processes and mitigate risks.
· Passion for continuous improvement in operations and processes.